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Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna / Rodrigo Estupiñán Gaitán. por
Edición: Segunda edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015
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Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

Efectos de la función de auditoría interna en el alcance de exámen de contador público independiente / Daphne Dhersy Vivas. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: electrónico disponible en línea remoto
Editor: [Santa Fe, Argentina] : [El Cid Editor | apuntes], [2009]
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Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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Auditoria interna : un enfoque sistémico y de mejora continua / Mauricio León Lefcovich. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: electrónico disponible en línea remoto
Editor: [Santa Fe, Argentina] : [El Cid Editor | apuntes], [2009]
Recursos en línea:
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
Listas:

El Kaizen y la auditoría interna : la mejora continua aplicada al control interno / Mauricio León Lefcovich. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: electrónico disponible en línea remoto
Editor: [Santa Fe, Argentina] : [El Cid Editor | apuntes], [2009]
Recursos en línea:
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
Listas:

Auditoría del control interno / Samuel Alberto Mantilla B. por
Edición: Tercera edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2013
Recursos en línea:
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

Revisoría fiscal : una garantía para la empresa, la sociedad y el estado / Jesús María Peña Bermúdez. por Series Ciencias administrativas. Economía
Edición: Segunda edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: electrónico disponible en línea remoto
Editor: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2011
Recursos en línea:
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

Control interno : informe COSO / Enrique Ladino. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: electrónico disponible en línea remoto
Editor: [Santa Fe, Argentina] : [El Cid Editor | apuntes], [2009]
Recursos en línea:
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

Control interno y fraudes : análisis de informe COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales / Rodrigo Estupiñán Gaitán. por
Edición: Tercera edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015
Recursos en línea:
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

Auditoría interna / Juan Ramón Santillana. por Series Always learning
Edición: Tercera edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: México D.F. : Pearson Educación, 2013
Recursos en línea:
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

Diseñar una propuesta de implementación de la resolución CGR N° 16/2015 para el pan de cuentas de la Corporación Municipal de Valparaíso : año 2017 / María José Behrendsen Simon; Rosalba Paola Gutiérrez Abarca. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: caracteres normales ; Forma literaria: No es ficción
Lenguaje original: Español Editor: Valparaíso : Universidad de Valparaíso, 2017
Nota de disertación: Título de Contador Público Auditor. Grado de Licenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión.
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Las Heras (1)Signatura topográfica: AUD 959 B421t 2017.

Análisis de la incorporación de la ética en la formación del Profesional Auditor en las diferentes Universidades del Consejo de Rectores como parte del proceso de Acreditación Internacional / Violeta Esmeralda Lizama Labbé; Carol Lys Salinas Unzaga. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: caracteres normales ; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español Editor: Valparaíso : Universidad de Valparaíso, 2017
Nota de disertación: Título de Contador Público Auditor. Grado de Licenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión.
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Las Heras (1)Signatura topográfica: AUD 967 L789a 2017.

Análisis de los efectos producidos en propiedad, planta y equipo en tres entidades públicas : tras la adopción de las NICSP, durante el año 2016 / Javiera Angelina Brito Rojas; Nayaret Isabel Vicencio Vicencio. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: caracteres normales ; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español Editor: Valparaiso : Universidad de Valparaíso, 2017
Nota de disertación: Título de Contador Público Auditor. Grado de Licenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión.
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Las Heras (1)Signatura topográfica: AUD 968 B862a 2017.

Análisis de las causas y consecuencias de la determinación incorrecta de los enfoques de auditoría a los procesos significativos durante la realización de una auditoría a los estados financieros / Karen Conteras Becerra. por
Tipo de material: Archivo de ordenador Archivo de ordenador; Formato: electrónico disponible en línea remoto
Idioma: Español Editor: Valparaíso : Universidad de Valparaíso, 2017
Nota de disertación: Título profesional de Contador Público Auditor.Licenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión.
Recursos en línea:
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

Análisis de las causas y consecuencias de la determinación incorrecta de los enfoques de auditoría a los procesos significativos durante la realización de una auditoría a los estados financieros / Karen Conteras Becerra. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impresión grande caracteres normales ; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español Editor: Valparaíso, Chile : Universidad de Valparaíso, 2017
Nota de disertación: Título profesional de Contador Público Auditor.Licenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión.
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Las Heras (1)Signatura topográfica: AUD 1003 C764a 2017.

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